单项选择题

下列不能防止和发现采购与付款循环中发生错误或舞弊的内部控制制度的是()。

A.采购部门在收到经批准的请购单后由采购部门职员询价并确定供应商
B.验收后验收部门应编制一式多联事先连续编号的验收单
C.收到购货发票后,应与订购单、验收单核对相符
D.应由授权的财务部门的人员签署支票