未分类题
内部审计业务的监督应该包括:
A.确定业务工作底稿充分支持审计发现;
B.为特定的业务分派审计师;
C.确定业务范围;
D.至少每年都要对每位内部审计师的业绩作出评价。
【参考答案】
a
a正确,监督包括以下内容:确保分配参加业务的审计师掌握必须的知识、技能和开展业务工作所需的其他能力;在业务计......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
未分类题
某审计师在设计一个分层的、单位均值变量抽样计划。下列分层中的哪一项是审计师应该分配给全部样本量的最大比重: 项目数 预计均值 预计标准差 累计金额
点击查看答案
未分类题
以下抽样结果中,哪一种抽样风险最小: 样本量 可容忍误差率 样本误差率
点击查看答案
相关试题
股票A和股票B,其收益率分布如下。现在将A...
某股份有限公司发行普通股总价格1000万...
某公司普通股目前市价为20元,估计股利年...
某公司发行总面额为800万元的债券100...
某企业取得8年期的长期借款1000万元,...