判断题
2016年审计稽核部在确保审计质量的前提下,适时调整审计项目,提高审计综合利用率,抓好“三审、二查、一评价和跟踪整改督办”工作。
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稽核档案保管年限为15年。对达到保管年限的稽核档案,经稽核部分管领导批准后进行销毁处理。
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审计稽核部门应按董事会授权开展内审工作,具有相对的独立性。其他部门和人员不得随意安排审计工作和抽调审计稽核人员。
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