单项选择题

下列各项中,注册会计师可以利用内部审计工作的是()。

A.控制测试
B.对会计政策的评估
C.确定实际执行的重要性
D.确定细节测试样本规模

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单项选择题
下列各项中,不能针对被审计单位定期存款获取充分、适当审计证据的是()。

A.获取定期存款明细表,检查是否与账面记录金额一致,存款人是否为被审计单位,定期存款是否被质押或限制使用
B.在监盘库存现金的同时,监盘定期存款凭据
C.对已质押的定期存款,检查定期存单的复印件
D.函证定期存款相关信息

单项选择题
下列有关总体审计策略和具体审计计划的说法中,错误的是()。

A.总体审计策略用以确定审计范围、时间安排和方向,并指导具体审计计划的制定
B.确定审计程序的性质、时间安排和范围是总体审计策略的核心
C.如果注册会计师在审计过程中对总体审计策略或具体审计计划作出重大修改,应当在审计工作底稿中记录作出的重大修改及其理由
D.制定总体审计策略的过程通常在具体审计计划之前,但是两项计划具有内在紧密联系,对其中一项的决定可能会影响甚至改变对另外一项的决定

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