问答题

简答题 储蓄柜员制业务操作合规性审计的主要内容有哪些?

【参考答案】

一是检查主管单位是否对柜员建立了自担风险、自我约束的岗位约束机制,柜员办理业务是否坚持自办自复,一笔一清;
二是检查库存现金(箱存)的管理是否合规,主管单位是否严格按照不超过3天的业务需求量核定库存限额,超限额是否当日缴存入库,日终钱箱是否集中入库保管,储蓄主管是否坚持定期和不定期的查库制度和日终验款、验证入箱制度;现场查库(箱存)核实账款是否相符;
三是检查各柜台的业务印章、重要空白凭证、有价单证是否采取“自管自用”的方法进行管理,各柜台之间有无使用同一套编号的业务印章,有无随...

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