多项选择题
COSO委员会对内部控制的基本概念特别指出()三个深入的意见。
A.内部控制对企业不产生任何作用
B.内部控制是一个实现目标的程序及方法,而其本身并非目标
C.内部控制要有企业中各级人员实施与配合
D.内部控制只提供合理保证,而非绝对保证
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试题
问答题
针对上述审计说明第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师实施的审计程序及其结论是否存在不当之处。如果存在,简要说明理由并提出改进建议。
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问答题
根据以上业务编制分录。
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