判断题
审计对象的选择,决定了审计的工作方向和工作重点。
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判断题
内部控制体系无论设计和运行多好,只能对主体目标的实现向管理层和董事会提供合理保证,而非绝对保证。
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判断题
企业在编制财务报告前,组织财务和相关部门进行资产清查、减值测试和债权债务核实工作
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判断题
企业要求申请担保人提供反担保的,应当对反担保有关的资产进行评估,且申请和评估可以不分离
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判断题
企业可以根据自身需要选用规定的存货计价方法,但选用的方法一经确定,年度内不能随意变更,如需要变更,必须在会计报表中说明原因及对财务状况的影响
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判断题
企业应建立销售与收款业务岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,实行归口管理
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判断题
出纳人员一律兼任从事银行对账单的获取,银行存款余额调节表的编制工作。
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判断题
企业财务部门指定专人定期核对银行账户,每年至少核对一次,编制银行存款余额调节表。
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判断题
公司对于重要货币资金支付业务,可以不实行集体决策和审批。
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判断题
持续性监督的程度和有效性越强,独立评估的需求就越少。
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判断题
企业应该建立反舞弊工作常设机构,接受审计委员会的监督,不需要接受董事会的监督。
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审计对象的选择,遵循下列哪些原则?()
大数据包含以下哪些特征?()
内部审计从审计主题来讲,分为()。
研究和开发的关键控制关键环节有()。
存货的盘存方法有()。
无形资产包括()。
资金活动的内部控制目标主要是()。
监督可以通过()来实现。
内部控制评价一般标准是()。
控制活动按照作用分类,分为()。
语言沟通又分为()。
风险识别的方法主要有()。
内部控制的五要素包含控制环境和()。
实物保护控制主要方法有()。
授权批准控制分为()。