多项选择题
下列关于内部控制审计范围的表述中,正确的有( )。
A.内部控制审计中注册会计师需要评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制
B.内部控制审计中注册会计师需要评价的内部控制并非企业的所有的内部控制
C.内部控制审计的范围包括对旨在合理保证财务报告及相关信息真实、完整而设计和运行的内部控制的审计
D.内部控制审计只是对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计
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多项选择题
下列各项中,属于期末财务报告流程的有( )。
A.总分类账中会计分录的编制、批准等处理程序
B.定期将会计系统中记录的数额与实物资产进行核对
C.与会计政策的选择和运用相关的程序
D.将交易总额登入总分类账的程序
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多项选择题
注册会计师在评价期末财务报告流程,下列说法中,正确的有( )。
A.注册会计师可以在管理层评价日之前测试相关控制
B.注册会计师无需了解管理层为确保识别期后事项而建立的程序
C.注册会计师可以识别用于防止或发现并纠正错报的控制,并对控制的有效性进行评估
D.注册会计师应当评价被审计单位期末财务报告流程中运用信息技术的程度
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